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第一部分:单位概况
第二部分:玉林市节能中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市节能中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
(一)组织全市重点用能单位填报能源利用状况报告。
积极组织全市年综合能耗5000吨标准煤以上的工业重点用能企业填报能源利用状况报告,并组织技术人员认真进行书面审查,主要审查能源利用状况报告内容的规范性、完整性、真实性、准确性。针对发现的问题,提出整改要求,责令限期整改。
(二)积极开展玉林市国家重大工业专项节能监察。
开展国家重大工业专项节能监察。监察的主要内容是:单位产品能耗限额标准执行情况、用能设备(产品)能效强制性标准执行情况、能源计量管理制度执行情况、能源消费统计制度执行情况、能效水平对标达标活动开展情况等。通过开展专项节能监察,促进重点用能企业加强节能管理,规范能源计量和统计制度,进一步提高能源利用率。
(三)积极开展玉林市日常节能监察。
开展日常节能监察,监察的主要内容是:重点用能企业能源管理体系建立、能源管理岗位设立和能源管理负责人履职等能源管理制度落实情况,能源计量、能源消费统计和能源利用状况报告制度执行情况,以及节能教育培训开展情况等。通过开展日常监察,督促企业认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》等法律法规,加强节能管理。
(四)积极配合工信局做好节能降耗工作。
主要是协助做好重点企业用能节能情况汇总工作。
二、机构设置情况
玉林市节能中心是隶属于玉林市工业和信息化局的财政全额拨款公益一类事业单位。编制数7人,在编在职7人。
第二部分:玉林市节能中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入114.03万元,总支出114.03万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长4.17万元,增长3.79%,主要原因是人员经费预算收入增加。总支出较上年增长3.79%,主要原因是人员经费支出增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入114.03万元,较上年增长4.17万元,增长3.79%,主要原因是人员经费预算收入增加。单位收入主要包括:一般公共预算拨款收入,占比100%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出114.03万元,较上年增长4.17万元,增长3.79%,主要原因是人员经费预算支出增加。单位支出主要包括:基本支出和项目支出,其中,基本支出106.03万,占比92.9%,项目支出8万,占比7.1%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.05万元,同口径比2024年减少0.3万元,下降4.08%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是无此项预算安排。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排6.9万元,比上年减少0.3万元,下降4.16%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是无此项预算安排。
公务用车运行维护费2025年预算安排6.9万元,比上年减少0.3万元,下降4.16%,减少的主要原因是严格落实过紧日子思想,压缩开支。
(三)公务接待费2025年预算安排0.15万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括支出办公费、邮电费、差旅费等费用。我单位2025年事业单位运行经费预9.09万元,较上年增加0.1万元,增长1.1%。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位下乡调研监察等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金8万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
玉林市节能中心专项业务费 |
8 |
1.重点用能企业完成2024年度能源利用状况报告填报任务;2.完成国家重大工业专项节能监察任务;3.对重点用能企业开展日常监察,提高能源利用率。 |
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数量指标 |
监察企业数量 |
≥25家 |
|
质量指标 |
监察内容覆盖率 |
=100% |
|
时效指标 |
监察工作开展及时率 |
=100% |
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成本指标 |
节能专项业务费 |
≤8万 |
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社会效益指标 |
问题整改落实率 |
=100% |
|
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
≥90% |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市节能中心2025年预算公开报表
详见附件。
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