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玉林市工业和信息化局2025年部门预算公开说明

2025-03-25 17:00     来源:玉林市工业和信息化局
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第一部分:部门概况

第二部分:玉林市工业和信息化局2025年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:玉林市工业和信息化局2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,协调解决工业发展进程中的重大问题。拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划,推动产业结构调整和优化升级,推动信息化和工业化深度融合。
    (二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。引导和扶持工业和信息化产业发展,研究起草相关地方性法规、政府规章草案。组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。
    (三)监测、分析全市工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全市煤、电、油、气、运等经济运行保障要素的协调安排。负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
   (四)负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资)的建议。承担全市工业和信息化固定资产投资管理,按规定权限审批、核准和备案工业固定资产投资项目。负责提出工业和信息化财政性资金、基金安排的建议,协调重大工业项目融资。指导工业和信息化投资项目招标管理工作。
   (五)负责指导全市工业和信息化产业企业开拓市场,指导全市工业和信息化领域的投资促进、合作交流工作,承担“一带一路”、东盟经济合作工业和信息化领域有关工作。指导全市承接产业转移有关工作。
   (六)负责全市中小企业发展的宏观指导,拟订中小企业发展相关规划和政策措施,推动农产品加工业发展,开展促进中小企业发展的相关工作。
   (七)负责全市工业和信息化相关行业管理工作,推进行业体制改革创新,协调解决行业发展中的重大问题,提高行业综合素质和核心竞争力。
   (八)负责全市能源工业的行业管理工作,承担电力体制改革工作,参与全市电力运行日常调度,指导电力行业信息化、智能化推广应用。拟订并组织实施工业和信息化能源节约、资源综合利用、循环经济规划和促进政策。统筹推进国家工业绿色发展政策和规划,开展节能执法监察工作。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作。
   (九)配合玉林市无线电管理局做好玉林行政区域范围内通信和信息行业监管有关工作、无线电执法监督管理工作等。
   (十)负责全市国防科技工业综合协调和管理。负责工业和信息化军民融合工作。负责民用爆破器材生产、销售及安全生产监督管理。负责拟订烟花爆竹行业规划。承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务。
    (十一)负责推进全市工业园区建设,牵头研究拟订全市工业园区布局规划和发展规划。负责统筹推进全市工业园区重点基础设施建设。研究拟订工业技术进步、企业技术创新政策措施并组织实施,推进相关科技成果产业化。

(十二)负责工业领域信息化发展和网络安全工作,拟订相关规划、政策并组织实施。负责工业行业信息安全保障体系建设。
    (十三)负责全市茧丝绸管理工作。负责全市散装水泥的发展和应用工作。
    (十四)指导全市工业和信息化领域人才队伍建设。负责全市工程系列、职工教育系列和民营企业系列专业技术职务资格评审工作。
    (十五)完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市工信局现内设17个科(室),下属共有企、事业单位9个。其中:1.事业单位5个:(1)参照公务员管理事业单位:玉林市绿色建材发展和应用中心;(2)非参照公务员管理全额拨款事业单位:玉林市中小企业服务中心、玉林市节能中心;(3)非参照公务员管理定额拨款事业单位是:玉林市地质工程勘察研究院、玉林市工业设计研究院。2.企业4个:玉林市矿山公司、玉林市乡镇企业矿产燃料公司、玉林市黄金公司、玉林市乡镇企业供销公司。

属于玉林市财政2025年部门预算管理的人员情况如下:1.核定编制人数146人,其中:行政编制31个、后勤服务控制数4个、纪检监察派驻机构编制5个,参照公务员法管理人员编制22个,事业编制数84个。2.现有在职人数96人,其中:行政编在职人员27人、后勤服务控制数人员3个、纪检监察派驻机构人员4个、参照公务员法管理人员10人,事业单位人员52人。具体情况如下:

(一)玉林市工业和信息化局机关本级。行政编制31个、纪检派驻机构编制5个、后勤服务控制数4个;财政供给单位编制内实有人员34人。 

(二)玉林市绿色建材发展和应用中心。事业编制22人,财政供给单位编制内实有人员10人。 

(三)玉林市中小企业服务中心。事业编制21人,财政供给单位编制内实有人员19人。

(四)玉林市节能中心。事业编制7人,财政供给单位编制内实有人员7人。 

(五)玉林市地质工程勘察研究。事业编制35人,财政供给单位编制内实有人员20人。 

(六)玉林市工业设计研究院。事业编制21人,财政供给单位编制内实有人员6人。 

第二部分:玉林市工业和信息化局2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入2134.69万元,总支出2148.99万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长300.7万元,增长16.3%,主要原因是市工信局机关项目经费收入增加、市绿建中心因机构合并人员经费和公用经费收入增加、新纳入市工业设计研究院为财政拨款预算单位,预算收入增加。总支出较上年增长311.7万元,增长16.9%,主要原因是工信局机关项目经费支出增加、市绿建中心因机构合并人员经费和公用经费支出增加、新纳入市工业设计研究院为财政拨款预算单位,预算支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入2148.99万元,较上年增长311.7万元,增长16.9%,主要原因是市工信局机关项目经费收入增加、市绿建中心因机构合并人员经费和公用经费收入增加、新纳入市工业设计研究院为财政拨款预算单位,预算收入增加。部门收入主要包括:一般公共预算2062.99万,占比95.99%,政府性基金预算51.7万,占比2.41%,其他收入20万,占比0.93%, 上年结转结余14.3万,占比0.67%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出2148.99万元,较上年增长311.7万元,增长16.9%,主要原因是工信局机关项目经费支出增加、市绿建中心因机构合并人员经费和公用经费支出增加、新纳入市工业设计研究院为财政拨款预算单位,预算支出增加。部门支出主要包括:基本支出1577.87万,占比73.43%,项目支出571.12万,占比26.57%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共51.7万元,较上年减少   96.3万元,减少65.06%,主要原因是市地勘院今年未安排政府性基金预算,同比减少100万。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.8万元,同口径比2024年增加5.15万元,增长29.17%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是无此项预算安排。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排11.9万元,比上年增加2.7万元,增长29.3%,其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是无此项预算安排。

公务用车运行维护费2025年预算安排11.9万元,比上年增加2.7万元,增长29.3%,增加的主要原因是我局开展经济运行驻点调研工作,车辆使用次数增加,车辆使用年限久,维护维修成本增加。

(三)公务接待费2025年预算安排10.9万元,比上年增加2.45万元,增长28.99%,增加的主要原因是预计公务接待任务增多。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算179.25万元,较上年增加4.74万元,增长2.7%。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额51.54万元。其中:货物类采购42.64万元、工程类采购0万元、服务类采购8.9万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是维持单位运转;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目14个,预算资金571.12万元。

(二)重点项目-实体经济服务员玉林市工作队经费

预算绩效目标说明。

项目绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

走访服务重点工业企业(项目)数量

≥400个

质量指标

问题收集跟进协调率

=100%

时效指标

完成时间

2025年

成本指标

实体经济服务员服务各分队费用

≤120万元

效益指标

社会效益

精准服务重点企业,促进企业满产达产

促进

可持续影响

工作模式和可复制推广经验

可持续

满意度指标

服务对象满意度

服务重点企业和园区满意度

≥90%




















第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:玉林市工业和信息化局2025年部门预算报表(详见附件)

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